你好老师请问今年3月份发现去年12月份多结转成本了账务怎么处理是把之前多结转成本冲销回来然后所得税怎么处理呢!我还没做汇算清缴也没有报年报呢!
壮观的树叶
于2022-03-31 17:14 发布 893次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,今年3月份发现去年12月份多结转成本了,冲销多结转的
借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
2022-03-31 17:15:48

你好 ; 补成本暂估即可。 你们有收到发票吗
2022-01-17 10:59:07

你好,是之前成本结转有错误,还是只是没有发票
2018-04-24 10:57:56

你好,借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?
2022-05-31 17:31:59

你好,现在是发票到了吗?
2023-03-13 14:24:10
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