送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-30 16:01

150/(15000加收入)=3%
150/3%=15000+收入
求这个收入就可以的。

xxxxxxxx 追问

2022-03-30 16:05

150是怎么来的

郭老师 解答

2022-03-30 16:06

你好,150是你单位缴纳的增值税啊,因为你的税负不是1%吗?

xxxxxxxx 追问

2022-03-30 16:53

这个怎么控制税负率在3.5%左右?

郭老师 解答

2022-03-30 16:57

你好不含税的销售额是多少?

xxxxxxxx 追问

2022-03-30 16:59

不是这样吗

郭老师 解答

2022-03-30 17:01

销项减去进项这个余额除以不含税的销售额,等于税负。

xxxxxxxx 追问

2022-03-30 17:02

那我这个表不是填对了吗

郭老师 解答

2022-03-30 17:05

你好,你的收入没法给你判断,你不含税的收入没有填写出来,不是吗?

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相关问题讨论
同学您好,一般是按9%来算的
2022-03-20 20:54:18
150/(15000加收入)=3% 150/3%=15000+收入 求这个收入就可以的。
2022-03-30 16:01:25
纳税人也可以选择开具一张增值税普通发票和一张增值税专用发票的方式进行开票,此时,开具专用发票不要在税控设备中选“差额征税”方式。差额扣除的部分开具增值税普通发票,扣除后的余额开具增值税专用发票,两张发票税率保持一致。保证两张发票的总销售额(含税)=实际全部取得的收入。以差额征税的
2019-10-16 17:16:21
一、借:应收账款 480250 贷:主营业务收入 425000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 55250 你回复一下再处理
2023-04-17 15:51:43
你好,就是按增值税申报表的应纳税额本年累计/收入本年累计
2017-12-11 13:23:59
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