老师您好,我们去年12月的进项发票已经抵扣了,但是入账只入了一半,能否在今年一月入另一半呢?要怎么做会计分录呢?求支招,谢谢老师

冷傲的棒棒糖
于2022-03-30 10:28 发布 538次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,具体去年分录怎么入的
2022-03-30 10:30:01
你好; 比如办公费做 :借 管理费用-办公费; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 认证后做 借 应交税费-应交增值税 -进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2022-02-28 11:09:08
你好,这个月开了红字信息表的吗?如果是的话需要做进项转出。
2022-06-10 14:53:27
您好,那您借应交税费应交增值税进项税贷应付账款
2022-01-18 19:01:05
首先,应在借方记入未抵扣进项税额,在贷方记入应付账款。对于增值税特殊发票,还应记入一定的进项税减免额,以及增值税进项税额。
2023-03-08 10:49:57
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