老师,客户实际付款42400,我们开票金额46280,主管会计让把我差额3880做到其他应付款,然后再把差额部分确认收入,请问怎么做分录?

雪铭
于2022-03-30 08:56 发布 515次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-30 08:59
您好
借:应付账款42400
其他应付3880
贷:银行存款46280
这么看来下,确认收入?是不是说错了,不能确认收入的,应该是确认费用或者成本
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您好
借:应付账款42400
其他应付3880
贷:银行存款46280
这么看来下,确认收入?是不是说错了,不能确认收入的,应该是确认费用或者成本
2022-03-30 08:59:30
你好,同学。
你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。
收款时
借 银行存款
贷 其他应付款或预收账款
上交
借 其他应付款
贷 银行存款
另外你自己的收入最后 要转收入
借 预收账款
贷 收入
2020-07-21 10:28:23
你好可以的
可以这么做的
2024-04-01 12:26:43
商品未发出,产品所有权一定没有转移,则不应确认收入;如果商品已经发出,产品所有权不一定转移,要看商品上附带的风险和报酬是否发生了转移,风险报酬转移了,则确认收入,否则不确认,这个考试一般会给提示;如果商品客户已经收到了,则所有权可以认定已经发生转移,确认收入。
2022-02-09 21:33:45
你好 ; 这个为什么要给B ? 到时B 是会代收 会给 A不 ? 其他应付款也是B代付 A会给 B 不?
2022-02-09 17:42:30
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2022-03-30 09:08
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2022-03-30 09:14