老师,请问公司的银行直接转账,转账的时候备注什么 问
您好,是转给个人了吗,还是 答
钢结构加工费税务编码是,甲方提供钢材,我方提供油 问
你好,其他加工劳务 劳务 20105 答
我想问下 去年的收入跟成本没有入账,今年要怎么做 问
你好,你是想补充做到去年吗? 答
老师好,我们是贸易公司,我们的客户收到货后说产品 问
你好,这个之前已经做了,成本费用收入不用再做的,因为之前你是多做了,现在补上。 答
老师,我们是工业制造业,一般纳税人,出售自建的旧厂 问
你好,计入营业外收支。 答

老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
挂靠社保:社保个担100,单位担200,收到现金600,工资表做工资100+300=400。计提工资:借:管理费用-工资400贷:应酬-工资400计提社保:借:管理费用-社保(单位担)200贷:应酬-社保(单位担)200发放工资:借:应酬-工资400贷:其他应收款-社保(个担)100贷:银300银行扣社保:借:应酬-社保(单位担)200借:其他应收款-社保(个担)100贷:银300收到600:借:库现600贷:其他应收款-XX600以上分录以及收到600的贷方科目对吗?如果借方是银行存款600,那贷方科目是什么?
答: 挂靠社保的你们不做代收代付?还得报个税?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司今年4月份才开始买社保,当月买当月银行扣款,本月工资的发放是发上月的,计提工资是计提本月的工资,支付是上月的工资,那么我做的分录是缴纳社保 借管理费用_社保2288.07、其他应收款_个人社保952.29 贷银行存款3240.36支付3月份工资,这样对麽?
答: 对的。。。。。。。。。。。。

