送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-26 21:01

应收款需要结平,收不回可作坏账损失。借:信用减值损失或管理费用坏账损失,贷:应收账款

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应收款需要结平,收不回可作坏账损失。借:信用减值损失或管理费用坏账损失,贷:应收账款
2022-03-26 21:01:45
借应收账款负数 贷以前年度损益调整负数应交税费-应交增值税负数 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2017-06-15 20:34:38
你好,原来分录应收账款是在借方,若冲销的话,就是红字应收账款在借方
2020-11-17 14:46:56
你好,应收账款的借方负数是预收账款,如果不需要再支付,转入营业外收入 借,应收账款0.14 贷,营业外收入0.14
2020-05-21 10:21:10
你好!如果是同一个客户之类的是可以冲减的。
2017-08-02 14:39:31
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