送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2022-03-26 05:21

你好!
先做分录冲减以前的销售分录:
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2022-03-26 05:21

然后再根据发票做账:
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用正数)

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相关问题讨论
你好! 先做分录冲减以前的销售分录: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
2022-03-26 05:21:03
你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-08-20 10:37:28
你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-06-15 11:50:58
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