单位本月开具一份负数发票 会计分录 借:主营业务收入 贷:应交税费(销项) 贷:应收账款-X单位 这样做对吗 可是科目汇总表的时候 主营业务收入的借方贷方金额不一致 是否还是直接把这发票做成红字分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 红字
杜鑫
于2017-04-06 09:25 发布 2564次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,可以的
可以是相反分录金额正数,或相同分录,金额负数的
2017-04-06 09:29:10

你好,把经营收入调整到主营业务收入,应交税费
借;经营收入 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
调整之后,收入类应当是没有余额的才对啊
2016-11-12 10:44:21

你好,这个是去年的分录吗?
2022-02-23 16:18:20

你好,分录是这样处理
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2018-06-01 11:37:45

您好!你冲减了不会多的。要不你用负数做也可以了。
2017-01-10 14:52:42
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