老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


请问我们是建筑公司,与劳务公司签合同分包劳务,其中总包方直接代我们支付了分包劳务的工资,针对这部分,我们还需要给分包方开具发票吗?
答: 你好; 应该是分包开发票给你们 。 只是你没有付款给分包 而是 总包直接帮你付款了
我们劳务公司给建筑公司开具了劳务发票,但是劳务人员的工资住建局要求建筑公司发放,我们劳务公司给建筑公司开具劳务发票,以后也不会收到这笔款,借方科目应该是什么呀
答: 应向建筑公司开具借方为“实收账款”的应收账款发票,该科目表示劳务公司实际收取的货款,但由于住建局要求该工资由建筑公司发放,因此该应收账款并不能收回,但在财务报表上仍需要截止日反映出此笔款项。拓展知识:实收账款发票是企业实际收到的应收款项的记载,其中可收回的部分入账到营业收入,不能收回的部分录入到未实现营业收入科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑劳务公司开具劳务发票的条件
答: 发生了劳务就可以开的






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🌀晶晶🍒〰 追问
2022-03-24 15:22
meizi老师 解答
2022-03-24 15:36
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2022-03-25 09:43
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2022-03-25 09:44
meizi老师 解答
2022-03-25 09:53