上海这边因为是实行认缴制,所以在会计分录的时候是不是法人存到银行的钱就直接写出借:银行存款,贷;实收资本,一直到实收资本的金额等于注册资本时再收到法人存到银行的钱才可以做借:银行存款,贷:其他应付款-法人?

蔡彩虹
于2017-04-05 16:09 发布 880次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,如果没有跨年
借:其他应付款 58500,贷:主营业务收入 50000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)8500
2022-04-03 09:48:54
同学您好,是将来要还给对方的
2022-03-11 14:50:55
借:管理费用-诉讼费
贷:其他应付款
2022-02-17 22:45:41
同学,你好
第一个发放劳务人员工资预算会计分录的金额应该是52780,别的都没问题
2022-05-08 20:27:51
你好,你们不需要缴纳税金,对方要给你开具利息发票
分录
借其他应付款
财务费用
贷银行存款
2022-01-14 12:57:58
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