送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-23 22:01

你好  附加税的计税依据是  实际缴纳的增值税   看主表 应纳税额栏是不是0

秋秋1205 追问

2022-03-23 22:03

应纳税额是53883.50,本期预缴税额53883.50,本期应补(退)税额0

秋秋1205 追问

2022-03-23 22:04

本期不是交了吗

朱立老师 解答

2022-03-23 22:05

确定下 预缴税额 是不是已交缴纳了对应的附加税

秋秋1205 追问

2022-03-23 22:05

没有的啊

朱立老师 解答

2022-03-23 22:08

建议仔细核实下 一般是随着增值税的缴纳  一块交的


确实没有交的话   附加税需要交的  计税依据填53883.5 就可以了

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相关问题讨论
你好 附加税的计税依据是 实际缴纳的增值税 看主表 应纳税额栏是不是0
2022-03-23 22:01:05
您好,附加税是以实际缴纳的增值税为依据的,如果没有交增值税就不交附加税
2022-05-01 20:07:04
你好,对的,应该是本期应缴税额-已经预缴税额=余额为附加税计税依据
2022-06-22 16:06:00
你好,修改不了提示什么呢,方便的话截图看一下
2022-04-09 21:28:28
凡是开票的增值税收入包括,不管计入什么科目
2024-05-29 14:26:59
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