我们物业公司这个月收了2万的水电费,通过公户给电力局转了1万,然后下个月的电力局才给我们开了发票 我应该怎么处理 我是这么做的 我们是代收代缴 但是现在有这么个状况 我不知道怎么处理 比如我这个月收电费2万 我要给电力局预存电费2.5的 后面每个月出电费用了比如2.1万 我这个账务要怎么处理 有老师回复说借:银行存款 2 贷:其他应付款 2 支付 借:其他应付 1 贷:银行存款 1 比如我这个月收电费2万 我要给电力局预存电费2.5的 后面每个月出电费用了比如2.1万 我这个账务要怎么处理
欣欣子
于2022-03-22 17:42 发布 557次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!你们收入电费还专差价吗?
2022-03-22 18:01:33

同学你好
对的
需要冲掉的
2021-01-18 11:00:35

同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40

同学,分录处理没有什么问题。
2019-07-02 11:58:57

开票的确认收入,然后并结转成本
2018-12-11 13:08:03
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