送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-22 14:34

你好;      那你留做账 :借   银行存款贷预收账款 ;  借预收账款 ;贷主营业务收入;   应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷  应付职工薪酬-工资 ;   库存商品    等   

上传图片  
相关问题讨论
你好;      那你留做账 :借   银行存款贷预收账款 ;  借预收账款 ;贷主营业务收入;   应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷  应付职工薪酬-工资 ;   库存商品    等   
2022-03-22 14:34:39
您好 借:预付账款 贷:银行存款 货物暂时未到 收到发票暂时不入账 等货物到后再入账
2022-11-02 20:32:58
你这个账务处理就是计提减值的账务处理。
2022-01-21 20:01:31
你好 收到钱时 借银行 贷其他应付款 修理 时 借其他应付款 贷银行  
2022-03-22 14:06:04
同学,你好,可以用现金冲掉。 借:库存现金50 贷:应收账款50
2022-04-06 18:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...