老师,你好,我公司应收应付都是截止每月30号统计的,但有个客户应收是25号的,供应商应付统计也是截止到25号的,我司的账务是不是可以把这两个特殊的应收应付按统计到25号,这样,会不会更好?
阿霞
于2022-03-22 09:49 发布 599次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-22 09:50
您好
是可以把这两个特殊的应收应付按统计到25号,这样,会更好
相关问题讨论

您好
是可以把这两个特殊的应收应付按统计到25号,这样,会更好
2022-03-22 09:50:00

这个数据直接计入”管理费用——其他“处理平账,把账冲平
借:管理费用——其他 -0.02
贷:应付账款——XX公司 -0.02
2017-05-27 12:02:39

借;应付账款 贷;银行存款 9350
2017-10-31 17:03:27

就是你期初余额是错的,你应付少了,那存货肯定也少入了,对吧?
2015-11-23 16:45:35

对账函不符 首先要查明原因 然后双方沟通协商 根据协商结果再做账务处理
2018-11-08 11:30:59
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阿霞 追问
2022-03-22 10:49
bamboo老师 解答
2022-03-22 10:50