- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-21 14:31
同学你好,如是进项税额转出计入成本,那么成本的金额是发票上的价税合计;
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你好,做进项税额转出申报,然后做这个分录
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2020-04-27 16:17:32

你好,同学,是的,做进转出处理。
2019-11-11 17:48:30

那需要看你那个申报时候出现么,还是出现本期认证本期申报抵扣中,那还需要转出,要是没有出现那不用管
2019-11-05 17:38:24

您好,是的,就是这么操作的
2019-09-17 16:38:38

你这个是啥,主营免税直接相关的,是需要认证做进项税额转出
2020-05-08 11:02:19
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