老师你好,以前年度航天服务费抵扣时分录记错了 付款时 借:管理费用 280 贷:银行存款280 抵扣时 借:应交税金-未交增值税280 贷:营业外收入 280 像这种情况该如何调整呢?

冷静的日记本
于2022-03-20 19:21 发布 1263次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-20 19:21
你好,学员,这个跨年了吗,学员
相关问题讨论
你好,学员,这个跨年了吗,学员
2022-03-20 19:21:58
是的,同学,借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入
2022-03-04 21:09:22
您好,小规模纳税人只有应交税费应交增值税
2023-04-11 15:24:26
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
小规模的
不需要增值税三级科目
借银行
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2021-04-21 11:19:45
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2022-03-20 19:27
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2022-03-20 19:36
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