送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-20 19:21

你好,学员,这个跨年了吗,学员

冷静的日记本 追问

2022-03-20 19:27

是的,跨年了

冉老师 解答

2022-03-20 19:36

抵扣时 借:应交税金-未交增值税280
贷:其他收益280

冷静的日记本 追问

2022-03-20 19:41

老师,是红冲之前年度错误分录再做您上笔分录吗?

冉老师 解答

2022-03-20 19:41

你好,学员,是的,学员

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相关问题讨论
你好,学员,这个跨年了吗,学员
2022-03-20 19:21:58
是的,同学,借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入
2022-03-04 21:09:22
您好,小规模纳税人只有应交税费应交增值税
2023-04-11 15:24:26
您好 支付的时候 借 管理费用--办公费 贷 现金 减免增值税的时候 借 应交税费-应交增值税-减免税 借方蓝字 借 管理费用-办公费 借方红字 月底结转 借 管理费用-办公费 贷 本年利润
2020-01-10 15:26:50
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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