老师,我们以前年度的加计抵减期初余额,这月实际抵减了我怎么做账呀 以前账上没有这笔加计抵减的账,只有报表上有期初余额, 我是 借应交税费未交增值税 贷营业外收入 对吗

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于2022-03-04 21:07 发布 1168次浏览
- 送心意
素心老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论
是的,同学,借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入
2022-03-04 21:09:22
小规模的
不需要增值税三级科目
借银行
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2021-04-21 11:19:45
您好,小规模纳税人只有应交税费应交增值税
2023-04-11 15:24:26
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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