老师,我们以前年度的加计抵减期初余额,这月实际抵减了我怎么做账呀 以前账上没有这笔加计抵减的账,只有报表上有期初余额, 我是 借应交税费未交增值税 贷营业外收入 对吗
5fsshz
于2022-03-04 21:07 发布 1030次浏览
- 送心意
素心老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

是的,同学,借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入
2022-03-04 21:09:22

如果是以前年度的话,涉及损益了,要将营业外收入科目用以前年度损益调整科目代替。
2019-09-29 10:36:29

可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

销售时正常确认应交增值税:
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
如果申报可以免税,则:
借:应交税费—应交增值税
贷:营业外收入
2018-03-02 10:34:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息