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阿云
于2022-03-19 16:20 发布 809次浏览
廖廖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-19 16:22
已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
阿云 追问
2022-03-19 16:38
去年这客户的应收上有乱账,财务主管在年底的时候就一次性把它调平两个系统的账一致。现在商务那边又突然说去年回款的还有个订单在进销存系统漏收款。
廖廖老师 解答
2022-03-19 16:39
那就把调整的做红字冲会,再重新做正确的就可以
2022-03-19 16:43
去年的已经结账了。而且都是把应收冲其他收入去了。现在可以不用红冲,直接入应收冲其他收入吗?
2022-03-19 16:45
这样后续查账可能会不清晰,操作是可以。
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廖廖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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阿云 追问
2022-03-19 16:38
廖廖老师 解答
2022-03-19 16:39
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2022-03-19 16:43
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2022-03-19 16:45