老师,我们公司是分做账系统和进销存系统的。现在情况是去年一客户回款做账系统已经按照回款做账,并且去年账都已经结账了。现在发现进销存系统里漏收一个单的款了。实际上做账是已经收回,而且两个系统的应收已经调到了一致的。为了两个系统的账目统一,对于这次早已入账未在进销存系统确认收款的账我应该怎样在做账系统体现呢?
阿云
于2022-03-19 16:20 发布 741次浏览
- 送心意
廖廖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-19 16:22
已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
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已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
2022-03-19 16:22:42

进销存是你们的仓库的吧
2020-03-22 08:11:41

发现错误的时候做调整分录
借;应收账款 贷;银行存款
2017-04-30 10:52:52

你好
1,用进销存财务一体的软件 还是分开的 ,是单位自行选择的,没有统一规定。
2,根据业务发生情况做相应的账务处理,登记相应的账簿就是了
3,应收账款根据业务发生情况据实处理,分别设置相应明细核算就是了
2022-04-10 21:14:18

您好,现在可以做一笔分录进账内就行。
2017-12-06 18:17:06
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