送心意

廖廖老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-19 16:22

已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以

阿云 追问

2022-03-19 16:38

去年这客户的应收上有乱账,财务主管在年底的时候就一次性把它调平两个系统的账一致。现在商务那边又突然说去年回款的还有个订单在进销存系统漏收款。

廖廖老师 解答

2022-03-19 16:39

那就把调整的做红字冲会,再重新做正确的就可以

阿云 追问

2022-03-19 16:43

去年的已经结账了。而且都是把应收冲其他收入去了。现在可以不用红冲,直接入应收冲其他收入吗?

廖廖老师 解答

2022-03-19 16:45

这样后续查账可能会不清晰,操作是可以。

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相关问题讨论
已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
2022-03-19 16:22:42
你好 1,用进销存财务一体的软件 还是分开的 ,是单位自行选择的,没有统一规定。 2,根据业务发生情况做相应的账务处理,登记相应的账簿就是了 3,应收账款根据业务发生情况据实处理,分别设置相应明细核算就是了 
2022-04-10 21:14:18
你好,借库存商-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 借库存商品 应交税费-进项税额 贷应付账款
2025-09-11 13:44:07
你好,这个应收账款如果有对应的数据,那么坐到里面去,如果没有,那么是零
2022-05-01 21:01:22
你好,内帐与外帐是不太可能做到一致的
2016-06-28 09:46:53
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