老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

老师,我们公司是分做账系统和进销存系统的。现在情况是去年一客户回款做账系统已经按照回款做账,并且去年账都已经结账了。现在发现进销存系统里漏收一个单的款了。实际上做账是已经收回,而且两个系统的应收已经调到了一致的。为了两个系统的账目统一,对于这次早已入账未在进销存系统确认收款的账我应该怎样在做账系统体现呢?
答: 已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
老师 我是批发零售行业 我现在有些问题想问 第一我用进销存财务一体的软件 还是分开的 还有就是我们一直没有建立起系统的账 我不知道在哪下手 还有就是应收账款比较多 散 我怎么注意
答: 你好 1,用进销存财务一体的软件 还是分开的 ,是单位自行选择的,没有统一规定。 2,根据业务发生情况做相应的账务处理,登记相应的账簿就是了 3,应收账款根据业务发生情况据实处理,分别设置相应明细核算就是了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司以前没有做账,经营到中途才开始建账,那应收账款怎么入账?
答: 你好,这个应收账款如果有对应的数据,那么坐到里面去,如果没有,那么是零






粤公网安备 44030502000945号



阿云 追问
2022-03-19 16:38
廖廖老师 解答
2022-03-19 16:39
阿云 追问
2022-03-19 16:43
廖廖老师 解答
2022-03-19 16:45