前几天申报增值税,应该填列发票系统上的不开票金额,结果不小心用含税销售额直接计算的金额,导致缴纳增值税销项税额有个5分的尾差,少缴纳5分钱增值税,附加税也少缴纳2分?问题大不大?

纯真的板栗
于2022-03-19 13:57 发布 704次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-19 13:59
你好,问题不大的,这个四舍五入的没有影响。
相关问题讨论
你好,问题不大的,这个四舍五入的没有影响。
2022-03-19 13:59:40
你好,差额放到营业外支出里面就可以的。
2022-01-12 13:45:56
你好,小规模,你开的1%的申报表里面,按照3%的来。
2022-04-06 12:33:55
同学 你好 因为你正数票是开的三个点 而负数票开的一个点形成的应纳税差异 而应纳数据是自动生成的无法手动修改 这种情况 可能需要你去税务大厅进行手工申报 具体操作可先咨询一下主管税务机关
2022-01-09 10:25:40
你好同学,当月红冲的自动相抵。1月份才红冲的,12月要正常缴税
2024-01-14 21:22:44
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