上年第四季度开票税率3%金额为416947,应缴纳增值税额为12144.08。开具税率1%的红字发票金额为-298590,增值税为-2956.34。最后申报增值税的时候系统计算为3275.08,结果不对请问怎么修改

明亮的雨
于2022-01-09 10:05 发布 757次浏览



- 送心意
郭波
职称: 中级会计师
2022-01-09 10:25
同学 你好 因为你正数票是开的三个点 而负数票开的一个点形成的应纳税差异 而应纳数据是自动生成的无法手动修改 这种情况 可能需要你去税务大厅进行手工申报 具体操作可先咨询一下主管税务机关
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同学 你好 因为你正数票是开的三个点 而负数票开的一个点形成的应纳税差异 而应纳数据是自动生成的无法手动修改 这种情况 可能需要你去税务大厅进行手工申报 具体操作可先咨询一下主管税务机关
2022-01-09 10:25:40
您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你好,需要按正数收入减去负数收入之后的金额申报
不含税金额在服务,不动产,无形资产收入栏次填写
税额在销项税额栏次填写
2022-03-09 16:08:34
你好,你们单位需要缴纳增值税吗?
2023-07-12 10:17:58
你好 这情况要去大厅申报
2022-04-01 10:05:01
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