上年第四季度开票税率3%金额为416947,应缴纳增值税额为12144.08。开具税率1%的红字发票金额为-298590,增值税为-2956.34。最后申报增值税的时候系统计算为3275.08,结果不对请问怎么修改
明亮的雨
于2022-01-09 10:05 发布 569次浏览



- 送心意
郭波
职称: 中级会计师
2022-01-09 10:25
同学 你好 因为你正数票是开的三个点 而负数票开的一个点形成的应纳税差异 而应纳数据是自动生成的无法手动修改 这种情况 可能需要你去税务大厅进行手工申报 具体操作可先咨询一下主管税务机关
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息