上年第四季度开票税率3%金额为416947,应缴纳增值税额为12144.08。开具税率1%的红字发票金额为-298590,增值税为-2956.34。最后申报增值税的时候系统计算为3275.08,结果不对请问怎么修改
明亮的雨
于2022-01-09 10:05 发布 614次浏览



- 送心意
郭波
职称: 中级会计师
2022-01-09 10:25
同学 你好 因为你正数票是开的三个点 而负数票开的一个点形成的应纳税差异 而应纳数据是自动生成的无法手动修改 这种情况 可能需要你去税务大厅进行手工申报 具体操作可先咨询一下主管税务机关
相关问题讨论

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08

这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01

你好,正数加负数合计填写在你的销售额里面。
2020-06-08 16:26:20

你好,以1300申报附加税
2017-07-05 13:29:32
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