送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-01 16:01

不对呀,根据初级教材,年底要做一个分录,那么出现了贷方应付职工薪酬,这个金额要怎么平呢?请老师看下初级教材的这个例题,做完分录后,有个贷方应付职工薪酬45000,这个金额是这么平?是以后休假时有分录吗?那分录是怎么做?请老师看一下初级教材的这个题

宋生老师 解答

2017-04-01 15:55

您好!其实不用单独想这个。 
休假没有分录的。按应发的工资计提就可以了。

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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