送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-18 18:02

你好;   你在汇算之前能取得合理发票的话 都可以税前扣除的 ;     意思是暂估少了吗? 那你就红冲暂估 按实际发生的金额来做账   ;跨年了  要走以前年度损益调整科目处理的  

爱雪 追问

2022-03-18 18:05

也不是暂估的费用,是这样的,是**提现的手续费,收到的发票也是对不上的

meizi老师 解答

2022-03-18 18:07

 你好 ;    是微。信银行手续费的话 ; 那么你就要红冲 之前费用 分录。  在按发票做账  ; 你发票金额是你实际发生的金额嘛  

爱雪 追问

2022-03-18 18:09

是的啊,红冲的话,在2022年里红冲吗,要用到以前度损益调整这个科目吗

meizi老师 解答

2022-03-18 18:10

 你好 ; 是的。 在22年   处理分录的话就得走以前年度损益调整科目的  

爱雪 追问

2022-03-18 18:19

如果在12月收到一部分发票,我直接把发票,订了12月份的凭证里可以吧

meizi老师 解答

2022-03-18 18:25

你好 ; 可以的 。  但是其他有差异的你要注意调整下   

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你好;   你在汇算之前能取得合理发票的话 都可以税前扣除的 ;     意思是暂估少了吗? 那你就红冲暂估 按实际发生的金额来做账   ;跨年了  要走以前年度损益调整科目处理的  
2022-03-18 18:02:22
你好!你21年计提,22年支付
2022-01-21 11:45:29
你好,1汇算清缴之前取得了发票,不需要调增,可以抵扣所得税的。 2金额不大的可以的 没风险
2022-03-22 07:56:00
你好  可以留 抵 后面交税时抵扣 
2022-01-10 11:21:10
你好 要是2021年入账 可以进项税那使用 应交税费--待认证进项税额这个明细科目 五)“待认证进项税额”明细科目,核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额;一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额。
2022-01-10 11:10:07
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