送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-18 16:05

你好  借管理费用等福利
贷进项转出  20

童话变成真 追问

2022-03-18 16:11

老师,写的是借进项转出20,,贷进项税20 这样又可以吗

玲老师 解答

2022-03-18 16:23

你好 这不对 分录 不对的 

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相关问题讨论
你好  借管理费用等福利 贷进项转出  20
2022-03-18 16:05:36
你好! 借管理费用…工资(奖金) 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49
不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
你好 不含税金额213/1.13和进项税额  213/1.13 *0.13
2022-02-17 12:25:21
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