- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-18 10:57
同学你好
对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—>选择总账管理—>初始化—>参数设置—>打开参数设置界面—>下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
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同学你好
对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl%2Bshift%2Bf6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—>选择总账管理—>初始化—>参数设置—>打开参数设置界面—>下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
2022-03-18 10:57:03
同学你好,进入维护工具-点击 数据处理-点击反月结,然后根据需要选择反结账的日期。注意:为防止出现错误,请提前进行备份,防止出错而无法挽回。
2022-11-05 21:07:45
可以的,你反结账后,可录入8月的凭证的
2021-09-27 15:56:21
你好,先查看当前的会计期间,若当前会计期间与系统启用期间一致,那么不能进行反结账回到上期
2023-02-22 00:01:26
您好,这是付费软件,您需要咨询软件客服。
2022-02-22 09:20:25
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