老师你好,这个红字发票确认单状态需要购方确认,怎 问
你好对方认证了,所以需要确认,如果不确认,72小时后失效这个红字信息单 答
老师,上午税局打电话,就说2025年申报的印花税比实 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳 问
你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票 答
老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销 问
你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗 问
你好,你这么这种情况肯定几率不大 答


老师,我是个体,定期定额的,税务局给我核的销售额30000,这3万是每个月3万还是一个季度3万,还有定期定额申报表里的应税项30000是不是就是销售额,计税依据3000又是什么
答: 你好,看你上传这个表应该是季度30000,这个是季度报表
视同销售的情况需要在增值税申报表附表一的未开具发票的相应栏次填写视同销售的计税依据金额,然后计算出视同销售的销项税额,进行视同销售的销项税额的填写申报。然后根据销项税额,进项税额计算缴纳增值税。我也是 这样填写的,但是账表不相符了,收入不符
答: 您好,我们账上也要确认未开票收入,申报和账是一致的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
印花税申报的计税依据数据是填本月不含税销售额么?
答: 是的,你应该填写本月不含税销售额,并从中减去前月应缴纳的印花税,然后根据具体情况和税率,计算出印花税金额。








粤公网安备 44030502000945号



蒲公英 追问
2022-03-17 17:49
蒲公英 追问
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佟老师 解答
2022-03-17 17:53
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