送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-16 16:34

你好
借,其他应收款
贷,银行存款

棠小妞 追问

2022-03-16 16:55

 那次月计提工资借 管理费用 贷应付工资?

王超老师 解答

2022-03-16 17:02

不是的,你要多一个步骤
借,管理费用
贷,丁服职工薪酬
然后
借,并附职工薪酬

王超老师 解答

2022-03-16 17:03

不是的,你要多一个步骤
借,管理费用
贷,丁服职工薪酬
然后
借,应附职工薪酬
贷,其他应收款

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相关问题讨论
你好 借,其他应收款 贷,银行存款
2022-03-16 16:34:10
同学你好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 等到了真正的归属的工资期间的时候,再计提工资计入费用科目即可
2022-02-22 17:20:35
你好,预付工资,让司机先写借支单,原始凭证用借支单。在实际发工资的时候冲销,原始凭证用工资表 预付时 借:其他应收款 贷:现金/银行存款 支付工资时 借:应付职工薪酬(实际应付工资的全额) 贷:现金/银行存款(应付差额) 其他应收款
2022-01-12 11:42:47
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
借;预付账款 贷;银行存款 2000 借;银行存款 1000 营业外支出 1000 贷;预付账款 2000
2018-04-17 10:46:55
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