- 送心意
张老师00
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
借,其他应收款
贷,银行存款
2022-03-16 16:34:10
同学你好,借:应付职工薪酬
贷:银行存款
等到了真正的归属的工资期间的时候,再计提工资计入费用科目即可
2022-02-22 17:20:35
你好,预付工资,让司机先写借支单,原始凭证用借支单。在实际发工资的时候冲销,原始凭证用工资表
预付时
借:其他应收款
贷:现金/银行存款
支付工资时
借:应付职工薪酬(实际应付工资的全额)
贷:现金/银行存款(应付差额)
其他应收款
2022-01-12 11:42:47
借:专项应付款
贷:银行存款
所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
借;预付账款 贷;银行存款 2000
借;银行存款 1000 营业外支出 1000 贷;预付账款 2000
2018-04-17 10:46:55
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