老师,食堂报销21年米面油菜共12万元,其中米面油酸奶开发票3万,菜和鱼都是个人提供,写的收据,后面付送货明细,已经全部报销,借管理费用—福利费—伙食费 贷银行存款,这样做对不对?还是需要借:管理费用—福利费—伙食费 贷:应付职工薪酬—伙食费 借:应付职工薪酬—伙食费 贷:银行存款 那种方法对?

昱音
于2022-03-15 15:35 发布 1141次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-15 15:37
你好,这个分录不对的,必须通过应付职工薪酬。第二个是正确的。
相关问题讨论
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
是的,就是那样做的
2023-12-12 17:48:02
你好,按照第一种做法的。
2024-07-08 15:51:09
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2022-03-16 07:36
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2022-03-16 07:40