老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

木木老师,你发生时 借,x费用 贷,其他应收款1400 这个1400怎么平账,麻烦写分录
答: 同学您好,您之前付款的时候,应该已经做了借其他应收款贷银行存款或库存现金
老师:请教一下,如果A公司被B吸收合并。合并时,A公司有其他应收款-B代缴费用。在做B公司的合并分录时,应该如何做?
答: 您好!合并抵消分录的做法是这样的:借:其他应付款-A公司,贷:其他应收款-B代缴费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年公司给员工支付了一笔员工房租的费用,里面有预付半年房租和押金,当时只做了预付款和其他应收款,但是一直就没做费用冲预付款,现在过了几个月了,我再处理这笔分录该怎么做呢?
答: 您好!借管理费用-福利费等 贷预付账款等。








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可爱多 追问
2022-03-14 06:33
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2022-03-14 06:34
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2022-03-14 06:34
文老师 解答
2022-03-14 06:41
文老师 解答
2022-03-14 06:43