老师,暂估还有余额,实际没有未入库的发票了,要怎么冲掉啊

CR
于2022-03-13 16:41 发布 542次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-13 16:41
您好
做暂估相同的红字分录冲销
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您好
做暂估相同的红字分录冲销
2022-03-13 16:41:24
借应付账款贷以前年度损益调整。
2022-03-15 14:25:41
借其他应付款暂估贷,以前年度损益调整。
2022-03-14 10:21:55
您好,这个是这的,你到下个月,做一笔反向的就行
2023-05-06 21:16:31
你好,不一样不影响的,因为暂估的发票到后需要冲销重做分录的。
2018-01-03 14:10:09
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