老师,我我们公司去年利润是负的,根据领导要求,把财 问
是工程贷款利息计入在建工程没错 答
老师增值税期末有留底2600元 起初建账的话该怎 问
同学你好, 把 应交税费项下 每个二级科目三级科目按照 科目余额表数据对应借贷方进行录入 答
老师,请问我手上有一个总分公司,需要合并财报申报 问
必须改(不改企税汇算工资与个税系统对不上,会预警)。 做法:自然人扣缴端更正2025年对应月份个税申报,把差300元补上 。 总分公司:谁发工资谁更正;合并财报不影响个税申报主体。 结果:更正后,账上工资=个税申报数,企税汇算就能一致。 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司2023年成立 问
你好可以的计入开办费 答
请问个税申报系统我在税款缴纳里点了一个切換,不 问
上传截图看看什么情况? 答

老师,多计提了2025年工资万多,在元月份我要怎么账务处理更合理
答: 同学,你好 那就做红冲分录,把多计提的分录冲掉
有两个问题需要请教老师:1.请问除了工资需要计提外,其他的什么情况下需要计提或预提2.冲计提和预提,需要账务处理及其摘要怎么写
答: 同学你好 税费也是需要计提的 比如资金账簿的印花税 房产税和土地使用税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好,请问计提工资,社保,怎么做账务处理?
答: 你好,您看下这个内容 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款





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文静的花瓣 追问
2022-03-11 15:18
玲老师 解答
2022-03-11 15:25
文静的花瓣 追问
2022-03-11 15:33
玲老师 解答
2022-03-11 15:45