老师,我们报关放行日期是3月30日,到现在4月10号了, 问
你好电子口岸这个报关单还没数据? 答
老师,统计台账里这个自制半成品、在制品(期末余额) 问
直接从财务账取「生产成本 %2B 自制半成品」的月末余额,逐月填正数,负数必须先调账。 答
对于一个新手会计来说,这个建筑施工单位的账和税 问
建筑企业就是多了分项目核算 答
差旅费调增是在汇算报表的哪一行 问
没有发票 答
老师,公司成立工会后,需要去税务局或者电子税务局 问
那申报工会经费时税务局怎么知晓公司有工会呢? 答

应收应付款和实际数额不符,怎么调账
答: 你好,学员,按照实际调账,差额调账到营业外收支中
我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符,怎么调整呢?应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007,我需要怎么做分录调整?
答: 您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下,我账上的应付账款比实际的多,我应该做什么样的分录调整
答: 你好,如果是发票多开的,那么就要借应付账款 贷库存商品或原材料。如果发票没有多开,那么是借应付账款 贷营业外收入







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