公司为建筑企业给对方公司开了100万的票,对方已把100万对给我方,我方扣除管理费及税费20万后,将剩余的80万打给对方对公账户,对方仅仅给我方开出20万的发票,请问如何做会计分录
单身的热狗
于2022-03-10 21:04 发布 549次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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同学您好,应该来说需要给您开80万的成本发票的
2022-03-10 21:17:50

借:银行存款贷:其他业务收入
2018-07-27 08:48:24

明细是手续费吗
2016-07-23 13:29:56

您好,有发票,借:主营业务成本,贷:现金或者银行存款,没有发票的,外账找发票或者编制临时工工资表处理,借:主营业务成本等科目,贷:现金。
2016-12-19 22:52:18

收到工程款
借:银行存款200000
贷:主营业务收入200000
汇款给对方
借:劳务成本196000
贷:银行存款196000
期末
借:主营业务成本196000
贷:劳务成本196000
2016-07-10 15:09:40
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