我1月出口退税勾选认证的发票有问题,这个月开具红字发票通知单了,同时收到了负数发票,至今未申报退税,请问本月征期增值税申报时应该怎样申报呀?我按照进项税额转出申报的,可是这样增加了本月的应交增值税金额,我公司是贸易出口退税企业
嘻嘻
于2022-03-10 17:15 发布 381次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你们这个勾选出错了 。 你之前抵扣过进项税吗 。 抵扣了就得转出的
2022-03-10 17:19:23

红字信息表最后留的是498.57吗
看你的红字信息表
2021-06-14 08:51:37

我看到企业以前申报的,有交过增值税,现在是进项大于销项
2023-11-03 09:17:47

你好!你是购货方还是销售方
2019-05-14 18:42:03

这个没有文件规定啊,就是退多交啊
2017-08-21 11:43:46
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