我1月出口退税勾选认证的发票有问题,这个月开具红字发票通知单了,同时收到了负数发票,至今未申报退税,请问本月征期增值税申报时应该怎样申报呀?我按照进项税额转出申报的,可是这样增加了本月的应交增值税金额,我公司是贸易出口退税企业

嘻嘻
于2022-03-10 17:15 发布 429次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你们这个勾选出错了 。 你之前抵扣过进项税吗 。 抵扣了就得转出的
2022-03-10 17:19:23
您好,需要交增值税就不在免抵退税了
2023-11-03 09:09:11
您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。
2022-05-17 09:22:08
你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06
借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23
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