董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,我在工作表里书发票金额的时间,那个最后合计数怎么算啊,公式怎么输,比如合计,含税总金额,金额,税额,还会就是不含税金额应该是金额➗1加税率,我怎么算出来和数额相差0.1呢谢谢老师了
答: 你好,可以输入不含税金额和税额,含税金额税额,用含税倒算不含税时/(1+税率)会有小数点差异
发票金额不含税不超过10万元(9999.99万元),是不是加上税费就超过10万元了,含税小于等于10万元 是这样吗?是不是就是看说的是含税还是不含税金额 不含税超过10万元对嘛?求解达 谢谢!
答: 你好,单张发票最高开票限额是不含税的 比如十万元版本的发票,不含税需要低于10万,含税需要是可以超过10万,只要低于11.3万都是可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当期采购业务出现货到发票未到的情形,按同类合同价暂估计入存货,但当期已经发生存货结转情况,暂估价与跨期收到的实际发票金额不一致应该如何处理?比如1月1日采购原料按单价100元不含税暂估价入库,并且1月5日领用去生产了,再2月10日才收到采购票不含税金额120元。出现出库成本与入库成本不一致的情况,如何处理
答: 您好,暂估入库的先红冲,然后再做正确的蓝字入库。 如果已经结转成本的情况,并且实际成本高于之前的成本,那么结转的成本也可以直接按照“差额”再补一笔差额的主营业务成本结转的分录。 如果金额相差较大的,需要通过以前年度损益调整科目调整





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