我司是物业服务公司一般纳税人,19年10月-20年2月这五个月错按15%加计抵减进项税额,21年7月份在当月一次性调减了加计抵减额,现在税局说我们操作错误,要回对应月份去调整,请问怎么调整以前年度的纳税申报呢?

咸鱼翻身
于2022-03-09 21:35 发布 830次浏览
- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
2022-03-09 21:38
同学你好,药到税务局去改以前的报表
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同学你好,药到税务局去改以前的报表
2022-03-09 21:38:32
你好,如果是认证了没有做进项,现在可以补做进项税额的
2019-10-25 05:40:54
直接看增值税申报表就可以,附表2中进项税额转出就可以
2019-12-25 20:12:49
您好,是以前一直未转出吗
2019-03-04 21:04:23
学员您好,是以往5个年度
2022-02-15 18:18:53
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2022-03-09 21:47
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2022-03-09 23:15