送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 18:27

借营业外支出罚款
贷银行存款

会计工作 追问

2022-03-09 18:52

老师,进项票第二联,第三联怎么处理

郭老师 解答

2022-03-09 18:57

你好,你是一般纳税人吗?收到的
如果是的话,第三联拿来做账,第二联和你的抵扣清单一块做。

会计工作 追问

2022-03-09 19:08

第二联和抵扣发票统计表放一起,备查,是吗

郭老师 解答

2022-03-09 19:10

你好
对的
是这么做的

会计工作 追问

2022-03-09 19:33

采购商品,己付款,货己收到,未开票怎么处理?

郭老师 解答

2022-03-09 19:33

借预付账款贷银行存款,
借库存商品贷应付账款暂估。

会计工作 追问

2022-03-09 19:35

当未开,下个月给开了。

郭老师 解答

2022-03-09 19:35

借应付账款暂估贷库存商品,这个红冲暂估的,
然后再做发票的借库存商品贷预付账款。

会计工作 追问

2022-03-09 19:41

当月未开

会计工作 追问

2022-03-09 19:43

银行己付款

会计工作 追问

2022-03-09 19:44

有银行付款单

郭老师 解答

2022-03-09 19:47

借预付账款贷银行存款,
借库存商品贷应付账款暂估。
2022-03-09 19:33:54






第一个付款
第二个暂估


为了让体现暂估

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借营业外支出罚款 贷银行存款
2022-03-09 18:27:50
借;银行存款 贷;其他应收款
2016-07-02 14:56:33
你好 借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-08-20 17:47:15
直接做坏账准备进行核销掉
2017-08-16 19:54:34
你好     那你到时多扣的 做借应交税费 应交增值税等贷银行存款。 到时申请退税或者以后抵减即可   
2021-05-24 11:46:12
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