送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-17 11:41

您好,您先核对差异原因,是否是未及时报税导致。若因报税差异,可在后期补充申报即可。

小茉莉 追问

2020-06-17 11:49

是以前年度过来的数据,不知道啥原因了

小林老师 解答

2020-06-17 11:52

您好,那您就一次把差额做营业外收支处理。调整后账与申报表一致。

上传图片  
相关问题讨论
你好,是什么原因退回的增值税?
2019-05-30 21:52:22
你好,是什么原因退回的增值税?
2019-05-30 21:53:20
你好 借方应交税费-应交增值税 贷方银行或者现金
2019-03-18 14:24:40
借:银行存款 贷:营业外收入-其他
2022-05-23 14:58:12
你好 借应交税费 贷银行 
2021-08-23 10:57:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...