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因为有你
于2022-03-09 12:04 发布 1626次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-09 12:11
您好!你先借预付账款 贷银行存款以从你实际租赁期间开始摊销。收到后,借制造费用—租金 贷预付账款
因为有你 追问
2022-03-09 12:13
我如果这个月摊销的话老师分录怎么做呢
一个月费用是5000
宋生老师 解答
2022-03-09 12:14
借制造费用—租金 贷预付账款5000
多方会开专票
2022-03-09 12:15
你不是说收到发票才这样处理吗
2022-03-09 12:16
你好!你可以这样,借长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款然后每个月,借制造费用—租金 贷累计摊销
2022-03-09 12:26
我这个月就是做的借:预付账款90000,贷:银行存款90000老师,如果这个月就摊的话怎么做,没有收到发票
2022-03-09 13:19
你好!一样的,摊销的分录不变计入制造费用
2022-03-09 15:22
谢谢老师
2022-03-09 15:31
你好!不用客气的了
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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