送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-08 12:26

你好;   
结转时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 ;:借应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一进项税额


  留抵进项税在转出未交增值税借方挂着 ;以后抵减  

一凡 追问

2022-03-08 12:30

留抵可以在应交税费-未交增值税借方挂着吗?

meizi老师 解答

2022-03-08 12:32

是的。 挂着就行了。 以后月份有税抵减即可   

一凡 追问

2022-03-08 12:35

那就是也可以挂未交增值里是吧

meizi老师 解答

2022-03-08 12:37

你好;  可以的。  那你就在做结转一笔 转到未交增值税借方去 ;   

一凡 追问

2022-03-08 12:39

好的,谢谢您!

meizi老师 解答

2022-03-08 12:39

不客气的。帮到你就好 ;满意请给予评价 

上传图片  
相关问题讨论
你好,你计提的分录是借管理费用贷银行存款吗?
2021-12-20 15:50:52
同学你好 做分录的时候直接做就行了 直接冲减
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主营业务成本 -工资 - 修理费 - 油费 银行存款 ;应付职工薪酬- 工资
2021-10-09 11:36:55
您好 请问入账的时候 进项税额怎么写的分录
2021-07-10 10:32:46
您好 借银行存款 贷,其他应付款的,
2020-09-07 08:38:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...