有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

一般纳税人,本月进账多于销项怎么做分录?详细点
答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
一般纳税人金穗盘年费怎么做分录
答: 借管理费用,办公费贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是一般纳税人,公司需要注销了,但应收应付款清理一下,发现账目显示收款5W未开票,但财务那边查到结果是已全部开完,没有未开票金额,这种情况应怎么做分录处理平掉这笔款,因为公司开了10年左右,财务也换了几个,供应商客户太多的往来款,还不止这一笔,还有很多都是这种情况
答: 你好,那你就做收入或者计入营业外了,只能这样









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