2个问题,1月份有计提年终奖,个税扣多了,多扣了555,第二,出纳发给我的工资表中的个税,少扣了69.44元,但她发放的工资是已经扣除了这69.44的个税,等于工资是发对了,但是我的个税少计提了,现在我应该需要退税555元,,我做了上个月的计提工资薪金的红字更正了,出现贷方69.44,又更正了年终奖的个税,现在出现借方,485.56,少了69.44元,这个要如何做分录

LuckyWQQ
于2022-03-08 11:49 发布 1164次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-03-08 12:08
你好,是这个余额应该都冲平吗
相关问题讨论
你好,是这个余额应该都冲平吗
2022-03-08 12:08:28
您好,发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-27 08:39:34
你好!
比如
借管理费用…工资
贷应付职工薪酬
2022-01-15 09:41:25
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
下个月发放工资的时候补扣就可以
2022-03-30 17:20:42
社保的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-04-06 17:30:32
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2022-03-08 12:11
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2022-03-08 14:00