董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

请问,19年补缴的16年的增值税,在报给税务局的数据中,当年应纳税额数包含补缴的16年的数吗?
答: 当年应纳税额数不包含补缴的16年的数
(1)计算该企业业务(1)应缴纳的消费税税额。 (2)计算该企业业务(2)应缴纳的增值税税额和消费税税额。 (3)计算该企业业务(3)的增值税销项税额和应缴纳消费税税额。 (4)计算该企业业务(4)应缴纳消费税税额。 (5)计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
答: (1)该企业业务(1)应缴纳的消费税税额为: 585+845=1430万元 (2)该企业业务(2)应缴纳的增值税税额和消费税税额为: 应缴纳的增值税税额为:156万元 应缴纳的消费税税额为:1200×5%=60万元 (3)该企业业务(3)的增值税销项税额和应缴纳消费税税额为: 增值税销项税额为:0 应缴纳消费税税额为:1200×5%=60万元 (4)该企业业务(4)应缴纳消费税税额为: 60×5%=3万元 (5)该企业当月应缴纳的增值税税额为: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332万元
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,工商年报中的增值税额是填纳税申报表中的应纳税额合计还是本期已交税额?(个人感觉是应纳税额)12月的未交增值税是2024年的一月份缴纳的。这个应该算是2023年的增值税的吧?电子税务局的完税证明上增值税的实缴金额就是纳税申报表中的应纳税额合计。工商年报中的纳税总额是不是完税证明上的合计数?
答: 一到12月份实际支付出去了。12月份没有缴纳,在2024年一月份交的,这个属于2024年的。








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