送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-03-07 15:10

你好,你把你原分录写一下

秋后午茶 追问

2022-03-07 15:23

借: 管理费用 -办公费280
贷:现金   280 
 借:应交税金-应交增值税-减免税款280  
贷:管理费用-办公费 280

QQ老师 解答

2022-03-07 15:25

您好,需要结转到未交增值税里面

秋后午茶 追问

2022-03-07 15:27

老师,这是21年度抵扣的做的分录,

2022年度 直接结转  就行吗    借:应交税金-未交增值税-一般纳税   280    贷:应交税金-应交增长死灰-减免税款 280

QQ老师 解答

2022-03-07 15:29

你好,是的,因为你递减应该直接转到未交增值税科目里的

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相关问题讨论
你好,你把你原分录写一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理费用、办公费 贷银行存款 二月份借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
2022-04-09 20:22:57
你好,280税控盘减免税,是计入应纳税额减征额栏次 
2022-01-08 10:10:58
你好;   你减免税额  要结转下 到未交增值税借方去 即可 ; 比如借 应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额   
2022-05-09 14:22:27
那不是应交增值税未交增值税借方多了280,那我实际缴纳的金额应该是减去280。那么缴纳时候记账不是借贷方不平了
2021-04-10 17:48:23
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