老师,别人公司挂靠我们公司,我做内账,我先给对方单位开出销项发票,这个时候我要怎么入账?收到工程款后我要怎么入账?公司规定挂靠方要提供给我司部分进项票时怎么入账?扣除管理费我要怎么入账?

zyr
于2022-03-07 12:04 发布 1939次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-07 12:06
同学你好
内账就是收到的钱做收入
付出去的做成本
代收代付的用往来科目来做
管理费用就是你们的其他业务收入
相关问题讨论
同学你好
内账就是收到的钱做收入
付出去的做成本
代收代付的用往来科目来做
管理费用就是你们的其他业务收入
2022-03-07 12:06:42
你好 那你转多少钱给对方 就要让对方开票给你们 才行的 不然你没有成本的 是的 从工程款里扣掉剩下的再打给他
2020-08-03 11:39:44
你好,可以做一个叫到增值税监控表
没有现成的可以参考老师的内容制作就可以内容如下销售金额 销项税
进项金额 进项税
应交增值税(设置好公式销项-进项)
设置好后输入金额自动出差额
2022-01-31 00:35:59
你好,这种一般是直接从工程款里面扣,开票是按扣完以后的金额来开,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,然后你收到的进项票是借主营业务成本 应交税费 贷银行存款
2022-03-25 13:29:53
你好,这种一般是直接从工程款里面扣,开票是按扣完以后的金额来开,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-03-25 12:56:30
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