送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-27 17:08

您好!从营业执照当月开始。

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相关问题讨论
您好!从营业执照当月开始。
2017-03-27 17:08:50
借资产20 利润分配80 贷实收资本100
2019-04-12 20:51:27
您描述的情况需要采用盘点的方式建账,初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2017-10-30 14:38:38
您好,如果只是接手内账的话,可以从2018年1月份开始建账,先查清楚应收应付明细余额、预收预付明细余额、银行存款及现金余额、存货、固定资产、应付工资、其他应收应付账款明细余额,先将这些数据录入初始数据,如果不平,将差额填在未分配利润。
2018-01-05 17:45:30
1资本化期间是1.1-12.31
2019-12-23 16:16:16
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