送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-07 08:48

你好,对的是的一块做固定资产。

郭老师 解答

2022-03-07 08:48

借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷银行存款。

大白熊、 追问

2022-03-07 08:48

直接借固定资产两个的合计数嘛?

郭老师 解答

2022-03-07 08:49

你好,你是一般纳税人,购置税加上车的不含税价格一块做固定资产。

大白熊、 追问

2022-03-07 08:49

车辆不含税价和车购税挂牌费,还有什么费用需要计入固定资产?

大白熊、 追问

2022-03-07 08:51

买车公户转款的手续费直接做到财务费用,和固定资产一个凭证可以吗?

郭老师 解答

2022-03-07 08:51

你好,其他的没有的,其他的做费用就可以。

郭老师 解答

2022-03-07 08:51

可以的,可以一个凭证里面做。

大白熊、 追问

2022-03-07 09:01

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-07 09:03

不用客气,工作愉快。

大白熊、 追问

2022-03-07 09:17

老师还有个问题,车保险实际支付7747但是发票才7087减出了车船税,这种情况怎么做分录

郭老师 解答

2022-03-07 09:17

你好,保险的单独做借管理费用,保险费
贷银行存款,

车船税的借税金及附加
贷应交税费,车船税
借应交税费车船税贷银行存款。

大白熊、 追问

2022-03-07 09:24

那保险的进项发票怎么弄

郭老师 解答

2022-03-07 09:24

借管理费用保险
应交税费应交增值税进项
贷银行。

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相关问题讨论
你好,对的是的一块做固定资产。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-07-07 11:47:17
做分录时应该按照售价含税价计算
2020-04-24 15:24:32
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
同学你好,分录如下: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:主营业务收入 应交费用-应交增值税(销项) 贷:主营业务成本 贷:存货
2022-01-11 16:11:56
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