- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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同学你好,分录如下:
借:管理费用/制造费用
贷:应付职工薪酬 7000
借:应付职工薪酬 7000
贷:主营业务收入
应交费用-应交增值税(销项)
贷:主营业务成本
贷:存货
2022-01-11 16:11:56
借应收票据15000+1950=16950
贷主营业务收入15000
应交税费应交增值税销项税额15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
借,银行存款3200×1.13
贷,主营业务收入3200
应交税费3200×13%
2022-01-01 14:49:13
你好,对的是的一块做固定资产。
2022-03-07 08:48:16
借银行存款,235.04
贷主营业务收入,CK613A机床,15*5.2万
主营业务收入,CK6163B机床,130万
应交税费应交增值税销项27.04万
2023-06-22 16:19:40
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