- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-07 11:47
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
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你好,对的是的一块做固定资产。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-07-07 11:47:17
做分录时应该按照售价含税价计算
2020-04-24 15:24:32
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
同学你好,分录如下:
借:管理费用/制造费用
贷:应付职工薪酬 7000
借:应付职工薪酬 7000
贷:主营业务收入
应交费用-应交增值税(销项)
贷:主营业务成本
贷:存货
2022-01-11 16:11:56
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