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答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-03-06 11:29
你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
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2022-03-06 11:29:30
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023-08-05 10:35:59
你好
验收入库450千克,借:原材料,贷:在途物资
短缺50千克,借:待处理财产损益,贷:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-24 09:04:12
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
2022-03-20 14:54:09
您好,那样的话,只能按照实际金额写分录了
2023-04-29 16:06:30
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2022-03-06 11:32
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